|
|
Книги издательства «АйСи Групп»
|
В этой книге вы найдете все, что необходимо для составления бухгалтерской и налоговой отчетности за 2014 год: все изменения, произошедшие в 2014 году; анализ сложных и спорных ситуаций с учетом разъяснений Минфина и ФНС России, а также арбитражной практики; практические цифровые примеры. Кроме того, автором проанализированы изменения законодательства на 2015 год и даны рекомендации по составлению учетной политики на 2015 год. Книга адресована бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам, работникам финансовых служб, руководителям, может быть использована в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета и налогообложения. |
|
В данной книге рассмотрены основные правила, которыми нужно руководствоваться при разработке учетной политики (как бухгалтерской, так и налоговой), а также при внесении в нее изменений и дополнений. Следуя рекомендациям автора, вы быстро определите круг вопросов, требующих отражения в учетной политике вашей конкретной организации, и выберете приемлемые для вас варианты учета, а также сможете максимально сблизить данные бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтеры малых предприятий найдут в этой книге подробные рекомендации по формированию упрощенной учетной политики, позволяющей снизить трудозатраты на ведение учета и составление отчетности. Автором учтены все последние изменения законодательства, а также разъяснения Минфина России и налоговых органов, касающиеся вопросов формирования учетной политики. Книга адресована бухгалтерам и руководителям организаций всех форм собственности, применяющих общий режим налогообложения. |
|
Вопросы организации оплаты труда всегда актуальны и непросты: желания и интересы работников ограничены возможностями работодателя, которому приходится рассчитываться не только с работниками, но и с бюджетом, внебюджетными фондами. Ошибки в расчетах, в оформлении и выплате заработной платы, в исчислении налогов и страховых взносов ведут не только к претензиям со стороны работников, но и к санкциям со стороны инспекций труда, налоговых органов, Пенсионного фонда и ФСС РФ. В книге все выплаты в пользу работников четко классифицированы и рассмотрены не только с точки зрения законодательства о труде, но и с учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации и законов о пенсионном и социальном страховании. Обозначены спорные вопросы, проведен анализ различных подходов к их решению, даны аргументированная оценка их соответствия действующему законодательству и конкретные рекомендации. Это позволит читателям осознанно выбрать оптимальный вариант, снижающий риски возникновения ошибок, ведущих к трудовым и налоговым спорам. В издании учтены изменения в законодательстве, вступившие в силу с 2015 года. Книга адресована бухгалтерам, экономистам, аудиторам, а также руководителям организаций. |
|
В книге рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности строительных компаний, правила заключения договоров подряда на выполнение строительных и ремонтных работ. Большое внимание уделено вопросам бухгалтерского и налогового учета операций по договорам подряда у подрядчиков, заказчиков и инвесторов. Автором учтены все изменения законодательства. Книга адресована бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам, юристам, руководителям организаций всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы в области строительства. |
|
В книге подробно рассмотрены все последние изменения в порядке исчисления и уплаты НДС, в том числе вступившие в силу в 2015 году. Большое внимание уделено спорным и сложным вопросам, проанализированы положения Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость». Опытный бухгалтер найдет в этой книге пути решения многих проблем. Если же вы работаете недавно, эта книга «подружит» вас с НДС и поможет избежать ненужных ошибок. Автор — один из лучших специалистов по НДС, известный лектор, чьи книги в течение многих лет оказывают неоценимую практическую помощь многим тысячам бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов. Книга адресована также работникам финансовых служб, руководителям организаций, может быть использована в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета и налогообложения. |
|
Эта книга для тех, кто применяет «упрощенку» с объектом налогообложения «доходы минус расходы». В ней рассмотрены правила определения налоговой базы, уплаты минимального налога, учета доходов, расходов и убытков. Особое внимание уделяется учету тех видов расходов, которые могут уменьшать налоговую базу. Большое количество практических цифровых примеров значительно упрощает восприятие любых, даже самых сложных норм законодательства. Автором учтены все изменения налогового законодательства, а также разъяснения налоговых органов и Минфина России. Книга адресована бухгалтерам и руководителям малых и средних предприятий, индивидуальным предпринимателям, аудиторам и налоговым консультантам, может быть использована в качестве учебного пособия. |
|
Эта книга — подробное руководство по бухгалтерскому и налоговому учету тех видов расходов, которые встречаются в практике любой организации. Ее особенность в том, что автор комплексно рассматривает порядок исчисления и уплаты всех налогов и взносов, обязательства по уплате которых возникают в связи с осуществлением отдельных видов расходов. Например, при осуществлении представительских расходов проблемы возникают не только с признанием в целях налогообложения прибыли, но и с определением налоговой базы по НДФЛ и взносам во внебюджетные фонды, а производство неотделимых улучшений арендованного имущества приводит к возникновению обязательств по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество. При рассмотрении спорных и сложных ситуаций проанализированы все возможные подходы к их решению с учетом разъяснений Минфина и ФНС России, а также современной арбитражной практики. Учтены все последние изменения законодательства. Книга адресована бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам, работникам финансовых служб, руководителям организаций, может быть использована в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета и налогообложения. |
|
В книге приведена максимально полная информация по порядку предоставления и оплаты всех видов отпусков. Большое количество цифровых примеров наглядно демонстрируют требования нормативных документов. При подготовке книги учтены все изменения законодательства. Книга адресована бухгалтерам организаций, применяющих как общий режим налогообложения, так и специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН и ЕНВД), а также индивидуальным предпринимателям. |
|
Книга для руководителей и бухгалтеров организаций, которые применяют или только собираются применять «упрощенку» с объектом «доходы». Вы узнаете, как перейти на этот налоговый режим, какие налоги и взносы платить, какую отчетность сдавать и что контролировать, чтобы не «слететь» с «упрощенки». Автором учтены все последние изменения законодательства, а также разъяснения контролирующих органов. |
|
Эта книга должна быть в каждой организации и у каждого предпринимателя, имеющего наемных работников. В ней вы найдете полную информацию о плановых и внеплановых проверках, которые проводятся трудовой инспекцией. Что может послужить причиной проверки? Что будут проверять инспекторы? Какие нарушения чаще всего обнаруживаются? Какие санкции могут грозить по результатам проверки? Как обезопасить себя от претензий проверяющих? В книге даются ответы на все эти вопросы, а также даются подробные рекомендации по оформлению кадровых документов и проведению мероприятий по охране труда с учетом всех последних изменений законодательства в этой области. |
|
В этой книге вы найдете все, что необходимо для составления бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015 год: все изменения, произошедшие в 2015 году; анализ сложных и спорных ситуаций с учетом разъяснений Минфина и ФНС России, а также арбитражной практики; практические цифровые примеры. Кроме того, автором проанализированы изменения законодательства на 2016 год и даны рекомендации по составлению учетной политики на 2016 год. Книга адресована бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам, работникам финансовых служб, руководителям, может быть использована в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета и налогообложения. |
|
В данной книге рассмотрены основные правила, которыми нужно руководствоваться при разработке учетной политики (как бухгалтерской, так и налоговой), а также при внесении в нее изменений и дополнений. Следуя рекомендациям автора, вы быстро определите круг вопросов, требующих отражения в учетной политике вашей конкретной организации, выберете приемлемые для вас варианты учета, а также сможете максимально сблизить данные бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтеры малых предприятий найдут в этой книге подробные рекомендации по формированию упрощенной учетной политики, позволяющей снизить трудозатраты на ведение учета и составление отчетности. Автором учтены все последние изменения законодательства, а также разъяснения Минфина России и налоговых органов, касающиеся вопросов формирования учетной политики. Книга адресована бухгалтерам и руководителям организаций всех форм собственности, применяющих общий режим налогообложения, При этом рекомендации по формированию бухгалтерской учетной политики в полной мере могут быть использованы также и организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения. |
|
Особенности регистрации, учета и налогообложения в некоммерческих организациях всегда вызывают множество вопросов, особенно в связи с постоянными изменениями в законодательстве. Как правильно отразить целевые средства, в каком случае их трата будет признаваться нецелевой и облагаться налогом на прибыль? Может ли некоммерческая организация вести предпринимательскую деятельность? Как следует учитывать общехозяйственные расходы? Вправе ли НКО привлекать к работе волонтеров? Что лучше: получить освобождение от уплаты НДС или перейти на «упрощенку»? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в этой книге. Она, несомненно, станет полезным практическим руководством в сложной работе бухгалтера НКО. Книга предназначена для руководителей, главных бухгалтеров, аудиторов, юристов, членов правления Некоммерческих организаций. |
|
Вопросы организации оплаты труда всегда актуальны и непросты: желания и интересы работников ограничены возможностями работодателя, которому приходится рассчитываться не только с работниками, но и с бюджетом, внебюджетными фондами. Ошибки в расчетах, оформлении и выплате заработной платы, в исчислении налогов и страховых взносов ведут не только к претензиям со стороны работников, но и к санкциям со стороны инспекций труда, налоговых органов, Пенсионного фонда и ФСС РФ. В книге все выплаты в пользу работников четко классифицированы и рассмотрены не только с точки зрения законодательства о труде, но и с учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации и законов о пенсионном и социальном страховании. Обозначены спорные вопросы, проведен анализ различных подходов к их решению, даны аргументированная оценка их соответствия действующему законодательству и конкретные рекомендации. Это позволит читателям осознанно выбрать оптимальный вариант, снижающий риски возникновения ошибок, ведущих к трудовым и налоговым спорам. В издании учтены изменения в законодательстве, вступившие в силу с 2016 года. Книга адресована бухгалтерам, экономистам, аудиторам, а также руководителям организаций. |
|
Эта книга должна быть в каждой организации и у каждого предпринимателя, имеющего наемных работников. В ней вы найдете полную информацию об особенностях процесса сокращения штата или численности работников. Рассмотрены и разъяснены сложные или неоднозначные ситуации. Как обосновать сокращение? Кого нельзя сокращать ни при каких условиях? В каких случаях нужно уведомлять службу занятости? Автором учтены все последние изменения законодательства РФ, а также судебная практика по данному вопросу. Книга будет полезна работникам кадровых служб, юристам, руководителям организаций всех форм собственности. |
|
Эта книга адресована специалистам, отвечающим за ведение трудовых книжек в организации или у индивидуального предпринимателя. В ней вы найдете правила заполнения трудовых книжек на все случаи жизни (прием на работу, увольнение, совместительство, дистанционная работа, награждение, выдача новой книжки, выдача дубликата трудовой книжки и (или) вкладыша в нее). Отдельно рассмотрен порядок внесения изменений и исправлений в ранее сделанные записи. Книга снабжена огромным количеством практических примеров. Учтены изменения 2015 и 2016 гг. |
|
Автор книги — государственный советник Российской Федерации 2 класса, кандидат экономических наук, аттестованный консультант по налогам и сборам, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В новом издании книги обобщена практика применения нормативно-правовых актов и разъяснений законодательства с целью дать налогоплательщикам подробное руководство к действию при исчислении налога на прибыль, обозначить сложные вопросы и предложить пути их решения. При подготовке книги учтены изменения налогового законодательства на 2015 и 2016 годы. Учебно-практическое пособие предназначено для бухгалтеров, налоговых консультантов, аудиторов, преподавателей и студентов экономических вузов, работников налоговых органов, а также для широкого круга читателей. |
|
Это уникальная книга о том, как построить структуру работы в российском ритейле, в торговых сетях, магазинах. Автор на основе собственного опыта (18 лет работы в крупнейших компаниях России) кратко, емко и интересно рассказывает о том, как подобрать команду и определить потребность в персонале, о мотивации, карьере, рекрутменте и корпоративной культуре в компании. Впервые читатель ознакомится с российским опытом построения успешной работы в ритейле. |
|
В 2016 году заметно ужесточился контроль за налоговыми схемами, инспекторы повторно адаптировали для проверок декларацию по НДС, повысилась уголовная ответственность за налоговые правонарушения. Появились (и еще появятся в перспективе до 2018 года) законы, обличающие схемы по обналичке, раскрытию информации, проходящей по любым каналам связи, выявлению реальных собственников бизнеса. Как можно в таких условиях законным образом экономить на налогах, вы узнаете из этой книги. В ней описаны основные схемы, которые применяют компании разных видов деятельности, и проанализирована арбитражная практика. Адресовано собственникам бизнеса, руководителям организаций, финансистам, главным бухгалтерам, аудиторам и юристам — всем, кого интересуют вопросы безопасного и законного налогового планирования. |
|
В книге подробно рассмотрены все последние изменения в порядке исчисления и уплаты НДС, в том числе вступившие в силу в 2016 году. Большое внимание уделено спорным и сложным вопросам, проанализированы положения Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость», прокомментированы все значимые разъяснения Минфина и ФНС. Опытный бухгалтер найдет в этой книге пути решения многих проблем. Если же вы работаете недавно, эта книга «подружит» вас с НДС и поможет избежать ненужных ошибок. Автор — один из лучших специалистов по НДС, известный лектор, чьи книги в течение многих лет оказывают неоценимую практическую помощь многим тысячам бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов. Книга адресована также работникам финансовых служб, руководителям организаций, может быть использована в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета и налогообложения. |
|